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            審計論文范文

            • 建筑工程造價結算審計方法研究2020-11-18 09:12

              建筑工程類型多樣,有房屋建筑、橋梁建筑、公路建筑等,每項工程建設效益的高低,關乎到本企業在行業市場競爭中的優勢,而建筑工程造價結算審計則在很大程度上影響著工程建設的效益。...【閱讀全文】

            • 談公司內部經濟責任審計思路與方法2020-11-17 09:07

                2019年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了修訂后的《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》(以下簡稱“《規定》”),從指導思想、政治站位、組織機制、審計計劃和結果運用等方面提出了新理念和新要求。...【閱讀全文】

            • 企業財務審計與成本控制間關聯性分析2020-10-28 09:18

              企業財務審計與成本控制之間應該是正向關聯性,二者是互利共生的關系,盡管二者的服務對象不一致,但是其最終的對象都是企業的資產,因此需要控制好二者的關聯,為企業的發展服務。...【閱讀全文】

            • 工程審計風險評價與控制對策2020-09-24 10:28

               工程審計是指審計機關根據國家法律和金融體系,企業管理原則、管理標準和規章制度,對項目的工作,用科學的方法和程序進行審核檢查,是否合法、合理、有效,并發現錯誤,改正缺點,防止欺詐和改善管理,保證項目目標順利實現的活動[1]。...【閱讀全文】

            • 轉型經濟審計市場需求特征分析2020-09-19 11:08

              當前,經濟發展節奏持續加快,經濟活力持續增強,經濟轉型趨勢日益凸顯,審計市場在需求方面呈現出更多新型特征。...【閱讀全文】

            • 審計風險成因與控制研究2020-09-14 10:34

              隨著中國經濟環境復雜程度的加深,影響審計環境、引發審計風險的因素隨之增多,審計責任也不斷增強。...【閱讀全文】

            • 談審計問題或案例財務舞弊審計2020-08-27 09:40

               本文在搜集各類小的財務舞弊的審計問題或審計案例基礎上,通過對專業舞弊書籍或專業文獻的借鑒參考,分析研究出當代財務舞弊審計的相關概念、財務舞弊如何識別,并提出了財務舞弊的防治策略和完善反舞弊機制。...【閱讀全文】

            • 審計整改常見問題及應對措施2020-08-26 09:58

               強化審計問題整改,既是審計成果運用的根本途徑,也是依法治企的必然要求,是確保審計監督到位的關鍵所在,從當前審計整改的總體形勢來說,審計檢查發現問題的整改情況不容樂觀,審計整改工作有待進一步強化。...【閱讀全文】

            • 會計師事務所審計工作質量控制措施2020-08-22 10:24

               會計師事務所是一類社會中介性質的服務辦事機構,對被審計單位的財政和財務支出情況進行審查,對社會經濟活動進行監管,從而使社會經濟有序發展。...【閱讀全文】

            • 建筑單位工程審計風險防控機制策略2020-07-30 09:51

              工程事前審計主要對單位的預算方案、工程造價、技術規章細則等決策和可行性報告進行審查。決策、設計和招投標是建筑工程事前審計的關鍵環節,這三個環節涉及的部門和人員復雜,資料煩瑣、業務量大,容易因客觀制度缺陷或主觀錯誤而集中爆發風險。...【閱讀全文】

            • 中小型會計師事務所審計風險探索2020-07-23 09:43

              審計風險指的是財務報表存在重大錯報或漏報,注冊會計師審計后發表不恰當審計意見的可能性。審計風險具有客觀性、潛在性以及可控性等特點,因此,會計師事務所在審計工作中,會由于市場客觀環境的變化以及審計信息的失真,造成審計報告與實際不符。...【閱讀全文】

            • 企業內部審計優化對策及建議2020-07-22 10:21

               隨著我國資本市場發展和國有企業改革的不斷深入,企業內部審計的作用越來越突出。高質量的內部審計作為企業內控的關鍵內容,對實現企業良好治理和正常運營提供了必要保證。如何防范企業風險、優化內部審計策略、實現企業價值增值和經營績效目標,成為新時代背景下公司面臨的重要議題。...【閱讀全文】

            • 工程造價審計風險防范策略2020-07-22 09:45

               社會工程造價單位是審計工作中最不可或缺的力量。雖然風險廣泛存在于各種工程項目的成本審計中,但風險也是可以控制和防范的。所有的工程造價審計人員都需要有風險防范和控制的思想。同時,審計單位和審計人員只有嚴格按照法律法規,樹立正確的風險防范和審計意識,才能有效地控制和防范工程造價審計工作中的風險,為社會提供更好的服務。...【閱讀全文】

            • 信息化技術規避工程造價審計風險探討2020-07-18 11:03

              對于工程造價審計具有一定的風險。因為工程造價往往牽涉到整個建筑工程涉及的多方的利益,在整個審計核算的過程之中,所牽扯到的技術面非常的廣泛,審計的情況也更加的繁雜,甚至牽扯到審計部門與其他部門之間的交流合作,文件數據的準確性等等。...【閱讀全文】

            • 工程審計對工程造價控制的應用措施2020-07-17 18:18

              工程項目審計是企業內部根據項目開展日常工作,改善內部管理的一種手段,通過項目審計能夠更好地加強項目的管理工作,從而幫助管理者更好的履行管理項目,這樣可以保證項目順利進行,同時也可以為企業帶來可觀的效益。...【閱讀全文】

            • 情景模擬教學法在審計課程的運用2020-07-17 10:29

              加強實踐,提高學生的審計職業判斷能力,是當前高校審計教學的首要目的。相比傳統案例分析教學手段,情景模擬法更加注重培養學生獨立思考能力與創新意識。年報審計項目情景模擬可令職業模擬化程度更加逼真,增強了學生自主學習意識,是一種有效的體驗式教學方法。...【閱讀全文】

            • 行政事業單位財務審計創新策略2020-07-09 10:10

               行政事業單位財務審計工作主要是審計人員依據相關法律對單位內部的財務預算、計劃等進行監督和審核。財務審計工作是行政事業單位日常工作中的重要部分。目前,我國行政事業單位財務審計工作存在一定的缺陷:缺少獨立性,審計部門職能無法完全發揮;審計工作流程不規范,無法有效監督單位的財務活動;審計人員工作意識不強,對自身所在崗位沒有足夠重視。...【閱讀全文】

            • 經濟責任審計與干部監督管理2020-07-07 11:03

              近日,中共中央、國務院印發了《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》,對經濟責任審計的總則、組織協調、審計內容、審計實施、審計評價、審計結果運用、附則作出了明確的部署安排。...【閱讀全文】

            • 企業內部審計現狀及優化路徑分析2020-07-02 09:34

              企業健康運營對我國經濟發展至關重要。內部審計在企業組織結構中起監督和制約作用。發揮企業內部審計機構的效力,提升企業財務數據的公允性和真實性是新時代、新環境的要求。近幾年,商譽暴雷、財務信息失真、上市公司違規違法等現象頻繁發生,這都與內部審計失去獨立性有很大的關系。...【閱讀全文】

            • 談公路系統內部審計信息化發展策略2020-06-11 09:49

              隨著我國社會的進步和經濟全球化的發展,國家對公路系統的投資發展引起了高度的重視,不斷對公路機構進行著改革,其目的就是為了促使公路系統的經營管理方式更加靈活,資金的流向和性質朝著多樣性的方向發展。...【閱讀全文】

            • 高校財務管理內部審計作用分析2020-06-11 09:21

              在高校管理體制中,財務管理工作至關重要,通過財務管理工作,可以實現資金和相關財務的合理分配,不斷保證各項工作和資金使用工作的合理發展。在高校財務管理工作中,內部審計發揮有效作用和價值,通過內部審計機制的建立,可以對各項資產管理和工作方式進行規范,實現對良好資金使用的監督,提升財務管理工作時效性。...【閱讀全文】

            • 事業單位工作財政財務審計應用分析2020-06-02 09:44

              當前我國經濟水平不斷發展,財政財務審計工作在財務管理工作中的應用變得愈加重要,財政財務審計工作針對的并不是單一部門,而是逐步應用于多元財務工作之中。但是分析當前我國財政財務審計工作中仍然存在部分問題。...【閱讀全文】

            • 如何完善建筑施工企業內部審計討論2020-05-22 09:44

              伴隨著社會經濟的飛速發展,諸多城市開始進行城市化建設,修建大量的建筑以此來緩解日益緊張的城市與人口增長之間的矛盾問題。建筑工程項目的施工質量與施工企業有著緊密的聯系,所以施工企業需要在工程建設中不斷提高自身的作業能力,以此保質保量的進行施工建設,獲得更多的經濟效益和社會效益。...【閱讀全文】

            • 國有企業內部審計風險控制研究2020-04-30 09:29

               目前國有企業存在的各種問題有待通過審計部門一一解決,來提升國有企業的價值。本文提出了一些問題和解決方案,希望能對國有企業內部審計的完善發展和風險的規避提供借鑒。...【閱讀全文】

            • 高校內部審計信息化流程設計2020-03-28 09:29

              隨著互聯網的高速發展和向高校管理的不斷滲透,云計算被越來越廣泛的應用于高校重要信息的處理。傳統的審計信息處理模式在管理上有很多的制約因素,難以適應如今信息產業的快速發展。內部審計云平臺將取代傳統的審計模式并不斷普及。內部審計云平臺相較于以往的人工計算不但能夠節約高校的管理成本,還能夠提高內部審計的工作效率,避免一些網絡威脅和訴訟糾紛等。對于龐大的信息量也能快速、輕松的進行處理,對于潛在的風險能夠進行提前預警,規避高校的財務方面的風險。本文主要對內部審計云平臺展開探討,通過論證提出可行的信息化處理流程設計構...【閱讀全文】

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